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广西政协报社2025年部门预算
2025-03-04 |
来源:广西政协报社
广西政协报社
2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算公开报表
表一:部门收支总体情况表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表十:自治区本级项目绩效目标公开表
表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分 部门概况
一 、主要职能
1.广西政协报社是政协广西壮族自治区委员会办公厅下属相当于正处级全额拨款公益二类事业单位。主要负责宣传广西各级政协组织、政协参加单位及广大政协委员创新履职的工作经验、先进事迹和时代风采;负责自治区政协媒体融合发展工作,拓展自治区政协“一报一刊一网”,办好《广西政协报》、《文史春秋》杂志、广西政协报社新闻网络中心、“广西政协报社”微信公众号;为各级政协组织和广大政协委员履职尽责提供宣传服务;配合开展人民政协理论研究工作。
2.编辑、出版、发行《广西政协报》《文史春秋》杂志及广告业务经营。
二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2025年收入总预算1326.83万元,同比减少153.76万元,下降10.39%。其中:一般公共预算拨款收入175.36万元,同比减少12.82万元,下降6.81%;单位资金收入1151.47万元,同比减少140.94万元,下降10.91%。2025年收入总预算减少主要原因是发行收入和经营收入下降。
2025年支出总预算1326.83万元,同比减少153.76万元,下降10.39%。其中:基本支出预算367.14万元,占本年支出预算27.67%,同比减少95.32万元,下降20.61%;项目支出预算959.69万元,占本年支出预算72.33%,同比减少58.44万元,下降5.74%。2025年支出总预算减少主要原因是在职在编人员数减少,支出减少。
二、部门预算收入总体情况说明
2025年收入总预算1326.83万元,同比减少153.76万元,下降10.39%。其中:
一般公共预算拨款收入175.36万元,同比减少12.82万元,下降6.81%。收入总预算减少的原因是在职在编人员数减少。
单位资金收入1151.47万元,同比减少140.94万元,下降10.91%。收入总预算减少的原因是发行收入和经营收入下降。
三、部门预算支出总体情况说明
2025年支出总预算1326.83万元,同比减少153.76万元,下降10.39%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
①一般公共服务支出类科目1299.31万元,占本年支出预算97.93%,同比减少150.76万元,下降10.40%。
②社会保障和就业支出类科目18.62万元,占本年支出预算1.40%,同比减少2.21万元,下降10.61%。
③卫生健康支出类科目3.39万元,占本年支出预算0.26%,同比减少0.31万元,下降8.38%。
④住房保障支出类科目5.5万元,占本年支出预算0.41%,同比减少0.5万元,下降8.33%。
支出总预算减少的主要原因是在职在编人员数减少。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
①基本支出预算。
基本支出预算367.14万元,占本年支出预算27.67%,同比减少95.32万元,下降20.61%,主要原因是在职在编人员数减少。
②项目支出预算。
项目支出预算959.69万元,占本年支出预算72.33%,同比减少58.44万元,下降5.74%,主要原因是聘用人员数减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.46万元,同口径比2024年减少0.16万元,下降9.88%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排0.24万元,比上年减少0.02万元,下降7.69%,减少的主要原因是根据预算编制要求压减“三公”经费。
七、事业单位相关运行经费情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修(护)费、办公用房水电费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算16.25万元,较上年减少0.37万元,减少2.23%,减少的主要原因是在职在编人员数减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额265.40万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购265.40万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目13个,预算资金959.69万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称广西政协报社新闻网络中心运行费用,预算资金93万元,绩效目标如下。


第三部分 名词解释
(一)一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支持,不包括行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十)单位资金收入:主要指广西政协报社的发行、广告收入。
第四部分 2025年部门预算公开报表